目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分: 2021年单位预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广;2、水产种质资源的修复和品种改良;3、水产养殖和疫病防治技术培训;4、水产病虫害的监测、预报和预防;5、水产品生产过程中的检验、监测咨询服务。
二、机构设置情况
玉林市水产技术推广站是一个全额拨款、公益一类的事业单位,正科级,没有内设科室。
1.
人员构成情况
2.
玉林市水产技术推广站,事业编制5人,财政供给单位编制内实有在职人员4人,离退休人员1人。核定正科级领导职数1个,实配1个,空缺0个;核定副科级领导职数1个,实配1个,空缺0个。
第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件,2021年市水产站预算公开表
第三部分: 2021年单位预算情况说明
2021年玉林市水产技术推广站为使数据更加具有可比性,采用与2020年的数据对比进行说明。
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入69.01万元,同比减少9.03万元,减少15.71%。主要是因为有一位职工调出本单位。2021年财政拨款支出69.01万元,同比减少9.03万元,减少15.71%,主要原因是一名职工调出本单位。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出69.01 万元,同比减少 9.03万元,降低 15.71 %。主要是因为有一位职工调出本单位。
按支出功能分类科目划分,共分为三 类,其中:
(一)人员支出预算53.36万元,占支出总预算的 77.32%,同比减少3.34万元,下降5.89%。主要原因是减少一人。
(二)公用支出预算 6.65万元,占支出总预算的9.64%,同比增加0.31万元,增长4.89%。主要原因是2020年压缩人头费。
(三)项目支出预算 9万元,占支出总预算的 13.04%,
同比减少6万元,减少40%。主要原因是去年有一科技项目经费结转5万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出60.01 万元,占支出总预算的 86.96 %,同比减少3.03万元,减少4.81 %。其中:
工资福利支出预算 51.73万元,占基本支出预算 86.2%,同比减少3.34 万元,减少6.07%。主要原因是单位减少一位职工,少了一个人员经费。
商品和服务支出预算 6.65万元,占基本支出预算 10.81%,同比增加0.31 万元,增长4.89%。主要原因是去年为了厉行节约,压减人头费。
对个人和家庭的补助支出预算 1.63万元,占基本支出预算 2.71%,同比增加 0万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算 0.65万元(全口径),比2020年初预算0.7 万元减少 0.05 万元,同比下降 7.14 %,其中:因公出国(境)经费支出预算,0万元,公务接待费支出预算 0.65 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费,主要的原因是: 按照厉行节约,“过紧日子”的原则,进一步压缩“三公”经费 。
(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.65元,比2020年初预算0.7 万元减少0.05 万元,同比下降 7.14 %。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算 0 万元,同比减少零万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
。
2.公务接待费2021年预算0.65 万元,同比减少 0.05万元,下降 7.14 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是: 按照厉行节约,“过紧日子”的原则,进一步压缩“三公”经费 。
3.公务用车费2021年预算0万元其中:公务用车运行维护费2021年预算0 万元,同比减少零万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市水产技术推广站公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算零万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算零万元,同比减少0万元,下降 0%。公务用车费费增加/减少的主要原因是无。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算69.01 万元,同比减少 9.03万元,降低 11.57 %,主要是由于:减少一个在职人员。
2021年单位支出预算69.01 万元,同比减少 9.03万元,降低11.57 %,主要是由于:减少一个在职人员。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算 69.01万元,同比减少 9.03万元,降低11.57 %,主要是由于:减少一个在职人员。
八、单位支出预算情况说明
2021年单位支出预算69.01 万元,同比减少 9.03万元,降低 11.57 %,主要是由于:减少一个在职人员。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“事业运行”经费指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我部门/单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,较2020年预算增加/减少0万元,增长0%,,主要原因是无。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算0.09 万元,同比增加0 万元,增长0 %。政府集中采购预算 0.09万元,占政府采购预算 100 %。
政府采购资金来源于一般公共预算 0.09万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0.09 万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0 万元。
(三)国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆
;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,单位预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目0个,所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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